W listopadzie została wystawiona faktura korygująca do faktury sprzedaży (dostawa krajowa) z października. Korekta dotyczyła stawki podatku VAT – było 22% – po korekcie 7%. Czy VAT z tej korekty należy rozliczyć w deklaracji za listopad, czy należy zrobić korektę do deklaracji za październik? Posiadamy potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez naszego kontrahenta – pisze czytelnik.
Więcej … Źródło: Kiedy ująć korektę VAT?